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市工商联2018年度部门决算

2019-9-27

市工商联2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  市工商联概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  市工商联概况

 

一、部门主要职能

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督。引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步。

2.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

3.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务,开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量。

4.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助其开拓国内、国际市场。

5.增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作。

6.承办政府和有关部门委托的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:萍乡市工商联。

本部门2018年年末编制人数17人,其中行政编制14人,事业编制3人;年末实有人数14人,其中在职人员13人(年初预算为14人,是因为中途有1人办理了退休),事业编制1人,离休人员1人,退休人员13人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

                                                                                                   公开01表

编制单位:萍乡市工商联                                       2018年度                                       金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

238.54

一、一般公共服务支出

28

168.18

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

1.70

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

30.32

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

16.07

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

10.45

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

20.50

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

23

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

240.24

本年支出合计

51

245.52

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

43.14

  年末结转和结余

53

37.85

总计

27

283.38

总计

54

283.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

                                                                                                                  公开02表

编制单位:萍乡市工商联                                      2018年度                                        金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

240.24

238.54

0.00

0.00

0.00

0.00

1.70

201

一般公共服务支出

169.60

167.90

0.00

0.00

0.00

0.00

1.70

20128

民主党派及工商联事务

169.60

167.90

0.00

0.00

0.00

0.00

1.70

2012801

  行政运行

169.60

167.90

0.00

0.00

0.00

0.00

1.70

208

社会保障和就业支出

30.62

30.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.62

30.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.22

12.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.07

16.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.07

16.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

14.57

14.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                                                                                           公开03表

编制单位:萍乡市工商联                                          2018年度                                    金额单位:万元

项    目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

245.52

245.52

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

168.18

168.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

163.18

163.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

163.18

163.18

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.32

30.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.32

30.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.92

11.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.07

16.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.07

16.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

14.57

14.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                    公开04表

编制单位:萍乡市工商联                                     2018年度                                         金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算     财政拨款

政府性基金预算      财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

238.54

一、一般公共服务支出

30

166.49

166.49

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

30.32

30.32

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

16.07

16.07

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

10.45

10.45

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

20.50

20.50

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

238.54

本年支出合计

53

243.83

243.83

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

41.40

年末财政拨款结转和结余

54

36.11

36.11

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

41.40

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

总计

28

279.94

总计

57

279.94

279.94

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                    公开05表

编制单位:萍乡市工商联                                     2018年度                                         金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

243.83

243.83

0.00

201

一般公共服务支出

166.49

166.49

0.00

20113

商贸事务

5.00

5.00

0.00

2011308

  招商引资

5.00

5.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

161.49

161.49

0.00

2012801

  行政运行

161.49

161.49

0.00

208

社会保障和就业支出

30.32

30.32

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.32

30.32

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.92

11.92

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.40

18.40

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.07

16.07

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.07

16.07

0.00

2101101

  行政单位医疗

14.57

14.57

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.50

1.50

0.00

221

住房保障支出

10.45

10.45

0.00

22102

住房改革支出

10.45

10.45

0.00

2210201

  住房公积金

10.45

10.45

0.00

229

其他支出

20.50

20.50

0.00

22999

其他支出

20.50

20.50

0.00

2299901

  其他支出

20.50

20.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                    公开06表

编制单位:萍乡市工商联                                   2018年度                                           金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

212.30

302

商品和服务支出

22.04

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

48.37

30201

  办公费

1.47

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

41.51

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

64.67

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.71

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.02

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

14.74

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

1.50

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.73

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

10.45

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

13.35

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.49

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

3.51

30216

  培训费

0.07

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.64

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

3.64

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

6.14

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.34

30239

  其他交通费用

10.96

31204

  费用补贴

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.01

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

221.78

公用支出合计

22.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:萍乡市工商联                                  2018年度                                    金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

0.65

0.64

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

0.65

0.64

    (1)国内接待费

7

0.65

0.64

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0.00

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0.00

  3.公务用车购置数(辆)

13

0.00

  4.公务用车保有量(辆)

14

0.00

  5.国内公务接待批次(个)

15

10.00

    其中:外事接待批次(个)

16

0.00

  6.国内公务接待人次(人)

17

110.00

    其中:外事接待人次(人)

18

0.00

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0.00

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                          公开08表

编制单位:萍乡市工商联                                       2018年度                                       金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资产占有情况表

公开09表

                                                                                                       单位:台、辆、套

编制单位:萍乡市工商联                                     2018年度

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要领导干部用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部用车

8

  8.其他用车

9

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计283.38万元,其中年初结转和结余43.14万元,较2017年增加20.18万元,增长88%;本年收入合计240.24万元,较2017年减少19.83万元,下降8%,主要原因是:行政运行经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入238.54万元,占99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.69万元,占1%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计283.38万元,其中本年支出合计245.52万元,较2017年增加5.62万元,增长2%,主要原因是:非公经济及“走听传帮”下县区和企业调研工作量增加;年末结转和结余37.85万元,较2017年减少5.29万元,下降12%,主要原因是:支付上年度结欠账款。

本年支出的具体构成为:基本支出245.52万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为210.26万元,决算数为243.83万元,完成年初预算的116%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为153.42万元,决算数为166.49万元,完成年初预算的109%,主要原因是:发放了2015-2016年精神文明奖,综治奖发放标准提高;非公经济及“走听传帮”下县区和企业调研工作量增加。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为30.32万元,决算数为30.32万元,完成年初预算的100%。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为16.07万元,决算数为16.07万元,完成年初预算的100%.

(五)住房保障支出年初预算为10.45万元,决算数为10.45万元,完成年初预算的100%。

(六)其他支出年初未列预算,决算数为20.50万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出243.83万元,其中:

(一)工资福利支出212.3万元,较2017年增加38.23万元,增长22%,主要原因是:发放了2015-2016年精神文明奖,综治奖发放标准提高。

(二)商品和服务支出22.04万元,较2017年增加3.1万元,增长16%,主要原因是:非公经济及“走听传帮”下县区和企业调研工作量增加。

(三)对个人和家庭补助支出9.49万元,较2017年减少30.67万元,下降76%,主要原因是:奖金放至工资福利支出科目。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.65万元,决算数为0.64万元,完成预算的98%,决算数与2017年持平,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数与2017年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.65万元,决算数为0.64万元,完成预算的98%,决算数与2017年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出22.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少16.93万元,降低43%,主要原因是:减少了经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

委托“萍乡市中研财务咨询有限公司”第三方机构组织开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出243.83万元,政府性基金预算支出0万元,专项资金预算支出0万元。从评价情况来看,2018年我单位根据年初工作规划和工作重点,积极履职,强化管理,严格按照财经法规及规章制度使用、管理资金;不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升,各项工作都取得了明显成效,较好地完成了年度工作目标。

1、预算编制。2018年部门预算收入数据完整,来源编报齐全且数据正确,预算编列科目准确,各项业务费细化、分类填报准确。

2、预算执行。2018年部门支出总额及各预算明细事项基本上按预算执行,控制在预算总额以内;公用经费控制到位,预决算差异率为100%;“三公”经费预算动态变动率为-89.17%,小于0、支出控制率为98.46%,小于1。

3、预算管理。2018年我单位依照相关文件精神及要求,在市政府门户网站和单位门户网站上对部门预算、“三公”经费等进行公开,公开内容完整、真实、细化、及时;财政供养人员控制率为76.47%;我单位积极参加财政组织的预算纯净管理培训会议,从无缺席。

4、履职效果。本单位在2017年度政府纯净考核中被评为优秀等次。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

    本部门2018年无项目资金。

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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